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Lugar: La Falda, Córdoba, Argentina

El titular ha superado los 25 años en la actividad periodística, habiendo participado de los medios gráficos de la región, ha sido director de medios radiales y ha hecho televisión, fue corresponsal de La Voz del Interior.

jueves, 9 de octubre de 2008

Un presupuesto con sorpresas

El Proyecto de Presupuesto 2009 ingresó en forma puntual en el Concejo Deliberante y ha iniciado su tratamiento. En los adelantos, cabe apuntar que el monto total se mantiene en los 35 millones. Se reducen las partidas destinadas al Hospital, Acción Social, Hogar de Día, Guardería, Vivienda, Becas y Pasantías. Se incrementan Gastos de Ceremonial, Gastos Judiciales, Leasing y Proyecto Nuestra Granja. Las sorpresas en las partidas Deudas de Personal que pasa de 170 mil a 998.000 y el Festival de Tango incrementa su partida de 500 mil a 900 mil pesos.

En tiempo y forma, de acuerdo con lo determinado por la Carta Orgánica Municipal, el Poder Ejecutivo faldense elevó los proyectos de Presupuesto, Tarifaría e Impositiva a ejecutar en 2009 al Concejo Deliberante. El Poder Legislativo deberá aprobar las ordenanzas antes del 31 de diciembre del año en curso, tras doble lectura y Audiencia Pública.

El documento tomó estado deliberativo en la última sesión del Concejo Deliberante faldense y pudo accederse a su contenido en la presente semana. Por lo tanto, los tiempos sólo han alcanzado como para hacer una lectura a vuelo de pájaro y determinar algunas de las diferencias que se presentan con respecto al presupuesto que se tiene en ejecución.
En primer lugar debe decirse que los montos totales serán similares (alrededor de los 35 millones) y que de acuerdo en lo que consta en la documental elevada, a fines de agosto se habría ejecutado el 48% (16.800.000), esperando cerrarse el ciclo con una ejecución del 65% (22.750.000), ya con estos parámetros podríamos irnos preguntando para qué el proyectado de 35 millones.
Más aún se lo hará cuando se conozca que hay sectores de esencial asistencia a los que se les recorta presupuesto. En forma inconcebible, sobre todo después de haber admitido el propio intendente Marcos Sestopal de las dificultades que aparecen para conseguir guardias médicas, se reducen los dineros para el Hospital Municipal en 200 mil pesos, pasando esa partida de $1.100.000 a $ 900.000. Tal vez lo que consideraron es que nuestra pulposa representante en Patinando por un Sueño logre hacerse del premio mayor y con ello se consiga cubrir todas las necesidades de nuestro nosocomio.
Continuando con las cuestiones a cubrir que necesariamente tienen que ver con los vecinos más necesitados puede observarse que el área de Acción Social reduce sus recursos en 300 mil pesos, pasando de 1.250.000 a 950.000 pesos.
También las expectativas, a criterio del Ejecutivo, serían favorables para la disminución de abuelos y niños que requieren de los servicios de comedor, porque tanto Guardería como Hogar de Día bajan sus presupuestos en 30 mil pesos, pasando de 180 mil a 150 mil. Esta situación sólo puede darse o bien por la hipótesis antes apuntada o por la baja de los alimentos en góndola, cosa que cualquier ama de casa, un tanto informada, definiría en los límites de lo imposible, más allá de toda crisis.
No son mejores las posibilidades para aquellos que siguen pensando en llegar al techo propio a través de la gestión oficial, porque el presupuesto en ejecución disponía de 1.300.000 pesos que llegarían desde las arcas provinciales, es obvio que nada llegó y que es poco probable que algo llegue, lo que si se adelanta para el año venidero es un presupuesto de 300 mil de los fondos municipales y otro monto igual que llegaría de la nación. Una reducción que supera el cincuenta por ciento con relación al ponderado anterior, y que es de consignar es una de las partidas inactivas que ha recibido reiteradas modificaciones que le han permitido a la administración municipal equiparar sus excesos de gastos corrientes.
En lo que hace a sectores que amplían sus recursos, pueden mencionarse a Gastos de Ceremonial que prácticamente se duplica, pasando de 90.000 a 176.780 pesos, es evidente que nos aprestamos a recibir u homenajear a personalidades destacadas.
Otra de las áreas que requerirá de mayores recursos será la de Gastos Judiciales, allí la partida pasa de 290.000 a 423.850 pesos. El primer cuestionamiento que se presenta es saber qué hicimos mal o dónde nos equivocamos para tener que pagar mayores costas y honorarios o que se nos expliquen cuáles son las razones para proyectar el incremento.
Recolección de Residuos demandará un 25% más, pasando esta partida de 530.000 a 650.000, los anuncios y algunas mejoras introducidas en el sistema hacían entrever que los costos podrían bajar, no es así, sería conveniente que se explique el por qué del aumento.
La partida Leasing se corona como la de mayor inversión, pasara de 65.000 a 860.000 pesos. La única razón esgrimible para semejante incremento sería el cambio total y absoluto del parque automotor que es obvio en su mayor porcentaje sufre un alto estado obsolescencia.
Prácticamente se duplica la partida del Proyecto Nuestra Granja de Pampa de Olaen que se lleva adelante con la Asociación de Arrendatarios de la Fundación San Roque, acá los montos pasan de 150.000 a 280.000 pesos.
En lo que respecta a obras de origen municipal, calificadas como Varias, el monto se abulta en aproximadamente un 120%, pasando de 362.000 a 895.000 pesos, habrá que ver cuales son los proyectos que se ponen a consideración para evaluar la inversión.
En lo que hace a aportes provinciales, como ya dijimos no se contará con el millón trescientos mil que se proyecto para vivienda en el año en curso, pero si se estima recibir 1.400.000 para Obras Varias. Cabe recordar que en el actual presupuesto esa partida cuenta con sólo 80.000 pesos. Es de apuntar que se espera recibir de la provincia un millón de pesos, destinados a la Terminal de Ómnibus.

Otras áreas que deberán asumir recortes son Cultura y Deportes que reducen su disponibilidad de 800 a 400 pesos. Otro tanto ocurrirá con Fiestas y Festivales que pasan de 700 a 400 pesos.
La extraña partida Fomento Prensa y Difusión Baja sus recursos de 700 a 400 pesos.
En lo que hace a dineros relacionados con la actividad laboral en el municipio, puede decirse que se estima una reducción o una baja en las percepciones por Becas y Pasantías ya que la partida se reduce de 1.000.000 a 600.000 pesos.

Pero en este terreno, la sorpresa es impuesta por la partida Deudas de Personal la que pasa de 170.000 a 998.000 pesos. Ante esto cabe preguntarse cuál es la estimación de endeudamiento actual y futuro que se proyecta.

En lo que hace a ingresos municipales, el presupuesto adelanta un incremento del 35% en las tasas municipales, pasando esa partida de 7.433.000 a 9.895.600 pesos. Sobre el particular puede decirse que se ha utilizado un criterio de aplicación que considera que paga más quien más tiene, de esa manera en la Zona 1 y sus diferentes subzonas se determina un aumento del 100%. Para la Zona 2 las imposiciones pasan de $178 a entre $240 y $284. La Zona 3 pasa de $126 a $163 y la Zona 4 sufre una modificación que va de $106 a $137.
En lo que refiere a Baldíos, hay que realizar un verdadero estudio ya que se han modificado las designaciones para la aplicación. Trataremos en próxima edición de acercarles esa información. Aún no se ha determinado la fecha y lugar de la Audiencia Pública.

Para cerrar, este primer paneo sobre el Proyecto de Presupuesto 2009, digamos que volvemos a encontrarnos con dificultades para entender el sentido de la aplicación de prioridades que hace la administración Sestopal, porque se hace difícil de entender que el hospital disminuya sus recursos en 200 mil pesos quedando su disponibilidad en 900 mil pesos, y que la partida para el Festival de Tango se incremente de 500 mil a 900 mil pesos. Las interpretaciones y/u opiniones las dejamos a su arbitrio, puede comunicárnoslas a ecosdepunilla@hotmail.com

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